Версия для слабовидящих Обращение граждан
Герб

Администрация муниципального образования
Кичкасский сельсовет
Переволоцкого района Оренбургской области

Решение №135 от 27.12.2013 г. О бюджете муниципального образования Кичкасский сельсовет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИЧКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 

от 27.12. 2013 № 135

О бюджете муниципального образования Кичкасский сельсовет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Статья 1.

Утвердить местный бюджет на 2014 год по расходам в сумме 4804 тыс. рублей и по доходам в сумме 4804 тыс.рублей

Утвердить местный бюджет на 2015год по расходам в сумме 4899 тыс. рублей и по доходам в сумме 4899 тыс. рублей.

Утвердить местный бюджет на 2016 год по расходам 8007 тыс. рублей и по доходам в сумме 8007 тыс. рублей.

Статья 2.

Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2014 году и плановый период 2015 и 2016 годов формируются за счет:

федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3.

Закрепить основные источники доходов местного бюджета согласно приложению 2 за Администрацией муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области осуществляющей контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскания и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению 9 к настоящему Решению

 

Статья 4.

Учесть в местном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов поступления доходов согласно приложению 3 к настоящему Решению

Статья 5.

Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

 

Статья 6.

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению|

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкий район Оренбургской области от 28 декабря 2011г. № 67 “ О бюджете муниципального образования Кичкасский сельсовет на 2011год и на плановый период 2012 и 2013 годов”, на 2014 год и на плановый период 2015 год согласно приложения 8 к настоящему Решению.

 

Статья 7.

Утвердить в пределах сумм, установленных статьей 5 настоящего Решения, распределение ассигнований из местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 8.

Утвердить главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложения 7 к настоящему Решению|

Статья 9.

Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, перечисляемые в бюджет района на 2014 год в размере 2035,5 тыс. руб. на плановый период 2015 год в размере 2068,3 тыс. рублей. на плановый период 2016 год в размере 2105 тыс. рублей. утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, перечисляемые в бюджет района по архитектуре на 2014 год в размере 21,5 тыс. руб. на плановый период 2015 год в размере 21,5 тыс. рублей. на плановый период 2016 год в размере 21,5 тыс. рублей.

Статья 10.

Утвердить резервный фонд на 2014 год в сумме 20,0 тыс. рублей.

на плановый период 2015 год в сумме 20,0 тыс. рублей.

на плановый период 2016 год в сумме 20,0 тыс. рублей

 

 

Статья 11.

Предоставить администрации муниципального образования Кичкасский сельсовет право в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения с последующем утверждением на очередном решение Совета депутатов:

в ведомственную структуру расходов местного бюджета – в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов|

ведомственную, функциональную структуры расходов местного бюджета путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям контрольных органов, а также по результатам проведенных ревизий и проверок|

функциональную структуру расходов местного бюджета – в случае обращения взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных органов|

 

Статья 12.

Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2014 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета и финансируемых из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается администрацией в установленном порядке по перечню кодов бюджетной классификации расходов бюджета, определяемому администрацией муниципального образования Кичкасского сельсовета.

Нарушение требований настоящей статьи при заключении указанных в части 1 настоящей статьи договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску вышестоящей организации.

Статья 13.

Установить, что доходы, дополнительно полученные при исполнении местного бюджета, направляются на финансирование расходов, предусмотренных нормативными актами, не обеспеченными или обеспеченными не в полной мере источниками финансирования в 2014 году.

 

Статья 14.

Учесть по коду 607 77 0 9201 244 благоустройству – уличное освещение

Предусмотреть расходы по следующим кодам экономической классификации:

223 – коммунальные услуги

224 – арендная плата за пользованием имуществом

225 – услуги по содержанию имущества

226 – прочие услуги

340 – увеличение стоимости материальных запасов.

 

Статья 15

Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области в суммах: в 2014 году –508 тыс. рублей, в 2015 году –566 тыс. рублей, в 2016 году –636 тыс. рублей – направляются на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и на осуществление расходов, связанных с оформлением дорог и их освещением (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

 

Статья 16.

В расходной части бюджета муниципального образования Кичкасский сельсовет на целевую программу «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Кичкасский сельсовет на период 2013-2015годы» выделить бюджетные ассигнования в сумме 2тыс. рублей.

Статья 17 .

Проведение капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети в границах поселения за счет субвенций из областного фонда софинансирование расходов на 2015 год в сумме 3000,00тыс.рублей.

Статья 18.

Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке после обнародования, в установленном порядке , но не ранее 1 января 2014 года.

Глава муниципального образования С.Н.Калашников

Разослано: РАЙФО, прокурору, в дело.

Скачать полную версию в MS World

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов муниципального образования Кичкасский сельсовет «О бюджете муниципального образования Кичкасский сельсовет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов от 27.12.2013 г№ 135

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АДМИНИСТАЦИЯ КИЧКАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014ГОД и на плановый период 2015и 2016 годов (тыс. рублей)

Наименование Ве-дом- ство Раз- дел Под- раздел Целевая статья расходов Вид рас-хо- дов Сумма 2014 год Сумма 2014г. Сумма 2015г.
Администрация 607 4804 4899 8007
Общегосударственные вопросы 607 01 1625,5 1611,1 1606,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 607 01 02 476,1 476,1 476,1
Непрограммные расходы 607 01 02 77 0 0000 476,1 476,4 476,1
Глава муниципального образования 607 01 02 7701001 476,1 476,1 476,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 607 01 02 7701001 121 476,1 476,1 476,1
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 607 01 04 1069,4 1070 1080
Непрограммные расходы 607 01 04 77 0 0000 1069,4 1070 1080
Центральный аппарат 607 01 04 7701002 1069,4 1070 1080
Фонд оплаты труда и страховые взносы 607 01 04 7701002 121 663,2 663,2 663,2
Иные выплаты персоналу, за исключением 607 01 04 7701002 122 2,0 2,0 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 607 01 04 7701002 242 62,1 62,7 62,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 01 04 7701002 244 336,9 336,9 346,9
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей. 607 01 04 7701002 852 5,2 5,2 5,2
Обеспечение проведение выборов и референдумов 607 01 07 10
Не программные расходы 607 01 07 7700000 10
Проведение выборов главы муниципального образования 607 01 07 7709006 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 01 07 7709006 244 10
Резервные фонды 607 01 11 20 20 20
Не программные расходы 607 01 11 7700000 20 20 20
Создание и использование средств резервного фонда администраций поселений 607 01 11 7700005 20 20 20
Резервные средства 607 01 11 77 0 005 870 20 20 20
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 60 35 30
Не программные расходы 607 01 13 7700000 36,5 13,5 8,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 607 01 13 7709009 36,5 13,5 8,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 01 13 7709009 244 36,5 13,5 8,5
Не программные расходы 607 01 13 7700000 21,5 21,5 21,5
Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления 607 01 13 7707003 21,5 21,5 21,5
Иные межбюджетные трансферты 607 01 13 7707003 540 21,5 21,5 21,5
Не программные расходы 607 01 13 7700000 2,0
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма 607 01 13 7707053 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 01 13 7707053 224 2,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 607 03 20,0 20,0 10,0
Не программные расходы 607 03 09 7700000 10 10 5
Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны 307 03 09 7707005 10 10 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 03 09 7707005 244 10 10 5
Обеспечение пожарной безопасности 607 03 10 10 10 5
Не программные расходы 607 03 10 7700000 10 10 5
Обеспечение деятельности пожарной охраны 607 03 10 7707055 10 10 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 03 10 7707055 244 10 10 5
Национальная экономика 607 04
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 607 04 09 508 566 3636
Не программные расходы 607 04 09 7700000 508 566 3636
Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 607 04 09 7708041 2944
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 04 09 7708041 244 2944
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 607 04 09 7709077 508 566 692
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 04 09 7709077 244 508 566 692
Жилищно-коммунальное хозяйство 607 05 520 450,5 219,5
Коммунальное хозяйство 607 05 02 170 150 50
Не программные расходы 607 05 02 7700000 170 150 50
Мероприятия в области коммунального хозяйства 607 05 02 7709082 170 150 50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 05 02 7709082 244 170 150 50
Благоустройство 607 05 03 350 300,5 169,5
Не программные расходы 607 05 03 7700000 290 220,5 69,5
Уличное освещение 607 05 03 7709201 290 220,5 69,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 05 03 7709201 244 290 220,5 69,5
Не программные расходы 607 05 03 7700000 10 30 50
Организация и содержание мест захоронения 607 05 03 7709204 10 30 50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 05 03 7709204 244 10 30 50
Не программные расходы 607 05 03 7700000 50 50 50
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 607 05 03 7709205 50 50 50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 05 03 7709205 244 50 50 50
Культура и кинематография 607 08 2085,5 2113,3 2115
Культура 607 08 01 2085,5 2113,3 2115
Непрограммные расходы 607 08 01 7700000 50 45 10
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 607 08 01 7709024 50 45 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 08 01 7709024 244 50 45 10
Финансовое обеспечение деятельности Домов куль туры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других орга низаций испол-х искусств) 607 08 01 7707024 1793 1824,9 1860,7
Иные межбюджетные трансферты 607 08 01 7727024 540 1793 1824,9 1860,7
Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек 607 08 01 7707027 242,5 243,4 244,3
Иные межбюджетные трансферты 607 08 01 7707027 540 242,5 243,4 244,3
Физическая культура и спорт 607 11 45,0 15,6 20,0
Массовый спорт 607 11 02 45,0 15,6 20,0
Непрограммные расходы 607 11 02 7700000 45,0 15,6 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 607 11 02 7709206 45,0 15,6 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 607 11 02 7709206 244 45,0 15,6 20,0
Условно утвержденные расходы 607 99 122,5 400,4
Условно утвержденные расходы 607 99 99 122,5 400,4
Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 122,5 400,4
Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 99 122,5 400,4
ИТОГО РАСХОДОВ 4804 4899 8007

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов муниципального образования Кичкасский сельсовет «О бюджете муниципального образования Кичкасский сельсовет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов от 27.12.2013 г № 135

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КИЧКАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование Раз- дел Под- раздел Целевая статья расхо-дов Вид рас-хо- дов Сумма 2014г Сумма 2015 г . Сумма 2016г.
Общегосударственные вопросы 01 1625,5 1611,1 1606,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 476,1 479,1 476,1
Не программные расходы 01 02 7700000 476,1 479,1 476,1
Глава муниципального образования 01 02 7701001 476,1 479,1 476,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 7701001 121 476,1 479,1 476,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительной органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 1069,4 1070 1080
Не программные расходы 01 02 7700000 1069,4 1070 1080
Центральный аппарат 01 04 7701002 1069,4 1070 1080
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 7701002 121 663,2 663,2 663,2
Иные выплаты персоналу, за исключением 01 04 7701002 122 2,0 2,0 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7701002 242 62,1 62,7 62,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 7701002 244 336,9 336,9 346,9
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей. 01 04 7701002 852 5,2 5,2 5,2
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 <br